Курс повышения квалификации «Налоговые риски и налоговые споры» от BLCONS GROUP EDU

Цели курса: приобретение и развитие навыков выявления и оценки налоговых рисков, применения налогового законодательства в рамках защиты налогоплательщиков, а также их руководителей и контролирующих лиц.

Результатом обучения станет повышение профессиональных компетенцией слушателя за счет формирования комплексных знаний в сфере налогообложения, приобретения навыков выявления и оценки налоговых рисков, применения механизмов защиты прав налогоплательщика.

Курсы BLCONS EDU ведут практикующие эксперты, имеющие многолетний опыт налогового планирования и аудита, сопровождения мероприятий налогового контроля, досудебного и судебного оспаривания доначислений.

Офлайн обучение проходит в комфортном современном Учебном центре BLCONS EDU, расположенном в историческом центре Санкт-Петербурга, и включает раздаточные материалы и кофе-брейк. Слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации.

  • ФОРМАТ: офлайн (очно)
  • ДАТА: 6 февраля (четверг)
  • ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 8 часов (однодневный интенсив)
  • МЕСТО: Учебный центр в БЦ «ИНДИГО» на ул. Чайковского 17
  • СТОИМОСТЬ: 10 000 руб.

 

Для участия свяжитесь с Натальей Зинчик, Руководителем образовательного проекта BLCONS EDU, по адресу edu@blcons.com или по номеру +7 (921) 900-37-66

 

НА КОГО РАССЧИТАН КУРС?

Специалисты с юридическим образованием: финансовые директора, бухгалтера, адвокаты, юрисконсульты, аудиторы, арбитражные управляющие, которые заинтересованы в систематизации знаний о налоговом администрировании и тенденциях российского и международного налогового контроля, актуализации информации по текущим изменениям в области налогового регулирования в целях развития навыков оценки рисков и выбора наиболее эффективных способов защиты интересов налогоплательщиков.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

9.30-11.00 — Тема 1. НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

  1. Ключевые изменения Налогового кодекса РФ, оказывающие влияние на порядок установления налогов и налоговое администрирование.
  2. Единая централизованная система налоговых органов. Внутриведомственный контроль.
  3. Межведомственное взаимодействие налоговых органов.
  4. Автоматический обмен финансовой информацией. Международное взаимодействие в рамках взаимной административной помощи по налоговым делам.
  5. Электронный документооборот в налоговых правоотношениях.
  6. Международные холдинговые компании. Редомициляция.
  7. Обзор правовых позиций, сформированных Конституционным судом и Верховным судом в отношении порядка применения основных начал налогового законодательства, прав и обязанностей налоговых органов и налогоплательщиков.

11.15-12.45 — Тема 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ

  1. Участие налогоплательщика в иностранной организации и контролируемые иностранные компании (КИК).
  2. Контроль цен в сделках между взаимозависимыми лицами для целей налогообложения. Контролируемые сделки.
  3. Тенденции налогового контроля.
  4. Актуальные методы проведения предпроверочного анализа и налоговых проверок.
  5. Развитие практики применения положений о получении необоснованной налоговой выгоды.
  6. Обеспечительные меры, принимаемые в целях исполнения решений о взыскании задолженности по налогу.
  7. Обзор правовых позиций, сформированных в судебной практике по результатам рассмотрения споров, связанных с обжалованием действий / бездействия должностных лиц налоговых органов.

13.45-15.15 — Тема 3. ДИАГНОСТИКА НАЛОГОВЫХ И ИНЫХ РИСКОВ

  1. Особенности разграничения налоговой, гражданско-правовой и уголовной ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах.
  2. Схемы уклонения от уплаты налогов: методические пособия ФНС.
  3. Необоснованная налоговая выгода: «технические посредники», необоснованное применение налоговых льгот, дробление бизнеса, внутригрупповые операции и пр.
  4. Переквалификация: статуса и характера деятельности налогоплательщика, транзакций и сделок.
  5. Изменение правового подхода ФНС к применению отдельных положений НК РФ.
  6. Проверка контрагентов. Концепция должной осмотрительности.
  7. Использование общедоступных критериев для оценки налоговых рисков. Снижение налоговых рисков.

15.30-17.00 — Тема 4. НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ

  1. Возражения налогоплательщика по акту проверки. Рассмотрение материалов налоговой проверки.
  2. Налоговая реконструкция. Особенности применения расчетного метода определения суммы налога.
  3. Стратегия налоговых органов по взысканию недоимки с юридических лиц: взыскание по НК, в рамках процедуры банкротства, взыскание неосновательного обогащения, а также ущерба с третьих лиц.
  4. Субсидиарная ответственность руководителей, а также главных бухгалтеров, собственников и контролирующих лиц.
  5. Оценка доказательств в рамках налогового спора.
  6. Обзор основных категорий налоговых споров.
  7. Анализ правовых позиций, сформированных в судебной практике по результатам рассмотрения налоговых споров.

РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ. ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ.

 

Для участия свяжитесь с Натальей Зинчик, Руководителем образовательного проекта BLCONS EDU, по адресу edu@blcons.com или по номеру +7 (921) 900-37-66

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.